Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2/13 Seminár RVC 36,00 s DPH 2301 17.01.2013 RVC Prešov 21.01.2013
Faktúra 3/13 Seminár RVC 18,00 s DPH 2901 17.01.2013 RVC Prešov 21.01.2013
Faktúra 4/13 Telecom 74,44 s DPH 1746004541 17.01.2013 Slovak Telekom 21.01.2013
Faktúra 9/13 šj Potraviny 137,46 s DPH 530301243 16.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 30.01.2013
Faktúra 2/13 šj Potraviny 92,12 s DPH 530300758 11.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 25.01.2013
Faktúra 1/13 šj Potraviny 7,38 s DPH 530300783 08.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 11.01.2013
Faktúra 5/13 Orange 73,95 s DPH 0119390227 07.01.2013 Orange 10.01.2013
Faktúra 3/13 šj Potraviny 963,51 s DPH 04.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 18.01.2013
Faktúra 3/13 šj Potraviny 963,51 s DPH 530300075 04.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 18.01.2013
Faktúra 4/13 šj Potraviny 13,72 s DPH 530300082 04.01.2013 Inmedia spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ 18.01.2013
Faktúra 198 Vchodové prístrešky 4 000.00 bez DPH 13/2012 21.12.2012 Martin Haľko 31.12.2012
Zmluva 12/2012 Zmluva o dielo 4 000.00 bez DPH 21.12.2012 21.12.2012 31.12.2012
Faktúra 193 Konvenktory 269,99 s DPH 1200737 19.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 20.12.2012
Faktúra 194 Fotoaparát,karta 153,99 s DPH 65620012 19.12.2012 Elsatex 20.12.2012
Faktúra 195 Čistiace prostriedky 169,76 s DPH 20120247 19.12.2012 KOVTEX s.r.o. 20.12.2012
Faktúra 196 Čistiace prostriedky 221,84 s DPH 20120248 19.12.2012 KOVTEX s.r.o. 20.12.2012
Faktúra 188 Projektor 540,00 s DPH 121818 18.12.2012 PcProfi s.r.o. 19.12.2012
Faktúra 191 Skriňa,polica 1 541,95 s DPH 119/12/2012 18.12.2012 Balkar, s.r.o. 20.12.2012
Faktúra 185 Chladnička 159,00 s DPH 1200720 17.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 18.12.2012
Faktúra 186 Čistiace prostriedky 698,85 s DPH 12207 17.12.2012 Mária Kolesárová 18.12.2012
zobrazené záznamy: 761-780/1144